本報記者 韓昱
財政部網(wǎng)站12月15日發(fā)布《關于強化上市公司及擬上市企業(yè)內部控制建設推進內部控制評價和審計的通知》顯示,為深入貫徹落實黨的二十大精神和中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的《關于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》以及《國務院關于進一步提高上市公司質量的意見》(國發(fā)〔2020〕14號)有關要求,督促上市公司及擬上市企業(yè)(通知所指的擬上市企業(yè),包括申請首次公開發(fā)行股票并在證券交易所上市的公司和向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的公司)完善內部治理,提升規(guī)范運作水平,財政部會同中國證監(jiān)會決定推動上市公司及擬上市企業(yè)加強內部控制建設,開展內部控制評價,聘請會計師事務所實施財務報告內部控制審計。
其中提出,各上市公司應嚴格按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》(財會〔2008〕7號)及企業(yè)內部控制配套指引(以下合稱企業(yè)內部控制規(guī)范體系)的有關要求,持續(xù)優(yōu)化內部控制制度,完善風險評估機制,加強內部控制評價和審計,科學認定內部控制缺陷,強化內部控制缺陷整改,促進公司內部控制的持續(xù)改進,不斷提升內部控制的有效性。目前尚未全面實施企業(yè)內部控制規(guī)范體系的上市公司,應根據(jù)企業(yè)內部控制規(guī)范體系的要求開展內部控制評價,聘請會計師事務所對財務報告內部控制進行審計。
(編輯 何帆)
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